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我们公司属于分公司,独立核算,总公司是我们的上游,发货给我们。 按总公司那边要求,我们不提供员工工资,员工工资是年底一次性总公司冲我们的应收账款结算支付工资,可是每个月要发员工工资,我们就把工资暂放到员工借款中了,借:其他应收款-XX员工 贷:银行存款 现在年底马上总部要冲我们应收账款了,那这边会计分录怎么写?#商业#
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归还老板垫付的福利费怎么记账?#商业#
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老师好,企业所得税优惠后怎么计提,直接计提该交多少?还是用体现减免过程?#商业#
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进项票勾选,每月什么时候勾选比较合适,是确定销项税有多少了吗?#商业#
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