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答疑老师:贺老师
你好,据你所说,应该是你公司作为平台方收取服务费或提成,顾客索要增值税发票和供货方均是平台上的供货商家。 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
暂估会计分录这么做 借库存商品 dai应付账款暂估 等发票来了再把暂估冲销了按照发票入账 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
这个需要看你们公司自己的规定哦 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
您好,目前从事会计工作一般都是要求有工作经验的,没有工作经验找工作比较难。现在从事会计工作的人很多,很多会计在大学期间就参加了社会上的会计实操培训班,学习了相关的实操经验,毕业找工作会好很多 查看全部回复
答疑老师:李可可
你好 查看全部回复
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答疑老师:清岚
这个建议是去税务大厅操作申报 查看全部回复
答疑老师:而已老师
需要 查看全部回复
答疑老师:孙老师
增值税,附加税,个人所得税 查看全部回复
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答疑老师:Alice老师
您好,可以的 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
入账时,每个科目都可能出现在dai方,要看具体的业务是什么 查看全部回复
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答疑老师:许老师
原路红冲多计提部分 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
双方的应收应付相互抵消就好了 查看全部回复
答疑老师:绾绾
如果后面都是这样扣的,1月工资扣2月社保,2月工资扣3月社保,6月离职不用扣社保,已经在5月工资里扣了 查看全部回复
您好,无票支出正常计入成本费用 只是需要在汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
你们公司名下有车吗 查看全部回复
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年末要结转 查看全部回复
作废 查看全部回复
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按正确的申报 查看全部回复
可以的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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