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答疑老师:大宁老师
可以在12月冲减多提的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:许老师
借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:小黑
清理往来 查看全部回复
答疑老师:筱粒老师
根据题目已知条件可得: 借:原材料——D材料 1602000 应交税费——应交增值税(进项税额) 272 000 dai:其他货币资金——银行汇票 1874000 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
营业执照经营范围以外的,非国家限制(营业执照上注明)的能开增值税发票。 查看全部回复
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答疑老师:易老师
去电子税务局我的信息右上角那里有显示 查看全部回复
答疑老师:吴萌老师
住房租赁企业是指按规定向住房城乡建设部门进行开业报告或者备案的从事住房租赁经营业务的企业。也就是说,要被认定为住房租赁企业,需满足向住建部门进行相关开业报告或备案以及实际从事住房租赁经营业务这两个条件。至于经营范围里是否一定要有“租赁业务”,目前并没有明确统一规定必须以此为唯一标准,但企业实际从事住房租赁经营活动是关键。 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
可以 查看全部回复
是送客户么 查看全部回复
答疑老师:patience
八项免税补贴么 查看全部回复
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答疑老师:梦梦老师
正常转清理 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
你是季度申报吗 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
可以个人拿发票到公司报销,公司转账给个人 查看全部回复
答疑老师:杨老师.
可以,客户不要发票公司也应该确认收入申报纳税,做无票收入是正确的,没有风险 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
请问问题是? 查看全部回复
自己打印出来做账就可以 查看全部回复
答疑老师:谭老师
留抵税不用结转 查看全部回复
答疑老师:木言
利润表中的营业总收入应以实际营业收款 70 万为准。虽然系统上显示营业额为 75 万,但其中 3.5 万是之前客户预存加预存赠送,1.5 万是 9 月份当月预存加赠送,这些预存和赠送金额并非实际的营业收款,不能作为营业总收入的一部分。 预存金额只是客户提前支付的款项,在客户实际消费时才能确认为收入。赠送金额通常是为了促销而给予客户的额外优惠,不属于收入范畴。因此,在计算营业总收入时,应排除预存和赠送的金额,以实际收到的 70 万营业收款作为营业总收入。 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以更正申报 查看全部回复
算 查看全部回复
公众号:会计宝
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