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答疑老师:Leaf
新租赁准则对于租赁方按照未来租金现金折现,确认使用权资产和使用权负债,并在租赁期进行摊销和费用确认 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:易老师
建议退回让对方重新开具 查看全部回复
答疑老师:微尘
应交税费=销项税额-进项税额 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
金税盘服务费吗? 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
增值税红字发票开具详细流程 1.点击【发票管理】—【信息表】—【红字增值税专用发票信息表填开】。 2.弹出红字发票信息表选择界面进行选择(购买方申请和销售方申请)。 购方申请有两种情况当选择“已抵扣”时,只要选择发票种类后,不需要填写对应发票代码和发票号码,点确定进入填开界面; 选择销售方申请需要填写发票代码及发票号码。 3.系统确认可以对此张发票开具负数,点击“确定”按钮。 4.进入信息表填开界面,系统自动转换购方及商品信息,确认后点击“打印”按钮保存并打印信息表。如果发票库中无对应蓝字发票信息,则输入发票代码、号码后确认界面显示信息为空。 5.确认信息无误后点击工具栏中的“打印”(打印=保存的意思),随后选择“不打印”。 6.点击【红字发票信息表】—【红字增值税专用发票信息表查询导出】菜单项。 7.在查询界面,可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。 8.待红字发票信息表上传审核通过,生成16位信息表编号。记下信息表编号后即可开具红字发票。 9.销方开红字时,选择发票管理---发票填开---红字可选择直接开具输入红字信息表编号即可开具。 增值税普通发票开具红字发票流程 流程:发票管理---发票填开---增值税普通发票,选择工具栏上的“红字”,录入蓝字发票代码和号码,系统会自动将数据嵌入到发票中(如系统未能自动嵌入数据,也可以手功填写)。 注:红字发票上显示数量和金额必须为负值,否则无法开具。 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
您好,如果是与公司经营有关的支出,可以根据发票作为管理费用等入账,不需要计入福利费。 如果是直接货币补贴的需要计入按您说去作。 查看全部回复
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答疑老师:Yan
使用小企业准则企业缴纳去年所得税如去年没计提是包含的 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
老板以实物作为出资还是免费给了企业? 查看全部回复
同学你好,没有的让税局增加税种认定 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
可以 查看全部回复
你好,您说的10%的发票是什么意思? 查看全部回复
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答疑老师:许老师
2022年1-3月的收入按照3%减按1% 查看全部回复
那你需要根据银行流水先把账务简单处理下, 查看全部回复
答疑老师:甘老师
个人所得税要看是劳务报酬所得还是什么所得 查看全部回复
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不用处理,放在未交增值税明细科目里 查看全部回复
答疑老师:小智
现在没有税负的规定,根据公司实际利润缴纳,如果亏损可以为0 查看全部回复
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上季度没有入账的,这个季度可以补入账,抵扣 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
你先看下你所有附表可保存了 每一张表 再去看弥补亏损表的2022年金额是否等于主表调整后的应纳税所得额 查看全部回复
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借:管理费用-残疾人就业保障金 dai:银行存款 查看全部回复
能补开发票吗? 查看全部回复
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