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答疑老师:wam
这个单是发票? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:厚积薄发
借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您好,年底最好归还就了 查看全部回复
- 资产负债表:应将各项资产进行清理和处置,原则上除货币资金外,其他资产项目期末余额应为0。货币资金按账面余额填写,应收款项若无法收回需做坏账处理,存货按实际盘点金额记录并进行处置,固定资产等非流动资产应按账面价值列示并做好清理。负债类项目需如实填写应付款项等余额,若有无法清偿的负债,应转为营业外收入。最终,资产负债表应呈现资产方只剩货币资金,负债方除所有者权益外其他项目为0的状态,且左右两边平衡。 ? - 利润表:由于本年没有营业,利润表中的收入、成本、税金及附加等项目应为0,若在注销过程中有相关费用支出,如清算费用等,应在“管理费用”等相应科目中列支,最终计算出净利润或亏损,填写在净利润栏,通常情况下净利润为负数或0。 查看全部回复
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这个要看签订的合同,另外看这个否存在雇佣关系,存在雇佣关系的就是工资,不是的就是劳务费。劳务费是要发票的 查看全部回复
答疑老师:许老师
你可以放弃优惠不选择简易征收 查看全部回复
答疑老师:夏老师
固定资产。 查看全部回复
答疑老师:木言
70%已经收到现金了,所以已经不是应收账款了 查看全部回复
不需要,电商协会收取的会费属增值税免税项目,取得的其开具的会费收据可以作为企业所得税税前扣除凭证 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
一般是当月的发票应及时在当月入账,如果确实有原因造成现在才拿到发票,也是可以入账的。 查看全部回复
答疑老师:patience
是的 查看全部回复
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答疑老师:张老师
不可以.隔月发票开错,不能直接作废,要开具负数发票,也就是红字发票. 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
抵扣方先把进项税额转出,然后再开一份红字发票信息表,这样开票方才可开红字发票。 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
都挂在一个往来款上好冲销 查看全部回复
答疑老师:颜老师
在发现错误的当期,将错误的公积金缴纳记录在账簿中。通常,这部分错误缴纳的公积金会被记录为“其他应收款”或“预付账款”。 查看全部回复
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答疑老师:高老师
生育津贴是对职业妇女因生育离开工作岗位期间,给予的生活费用;一般是按照用人单位上年度职工月平均工资的标准由生育保险基金支付 查看全部回复
答疑老师:张瑞峰
计提 借税金及附加—印花税 dai应交税费—印花税 缴纳 借应交税费印花税 dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:易老师
收入成本匹配原则,没有收入,不需要结转成本 查看全部回复
如果运费可以分摊到采购货物的成本,就分摊到这批运费所运输的原料上。运费也可以不用入库,后期单独报销 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
首先你要了解是什么原因导致其他应收款挂账 查看全部回复
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