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答疑老师:patience
是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:李伟老师
缴纳社保时 借:管理费用-社保 1700 其他应收款 300 dai:银行存款 2000 发放工资时 借:应付职工薪酬 4000 dai:其他应收款 300 银行存款3700 查看全部回复
答疑老师:李可可
给对方打过去的预存款,挂账预付账款 查看全部回复
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支付的服务费是支付给谁了 查看全部回复
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法人往对公户存钱17000元,借 银行存款 17000 dai 其他应付款-法人 17000 查看全部回复
答疑老师:燕子老师
是23年1月份的成本结转错了吗?如果是可以在23年最后一个月红冲再做一笔正确的分录 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
按照发票入账,小数点的差额到可以到年底一次性转入营业外收支 查看全部回复
答疑老师:清岚
可以 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,可以记入长期待摊费用里面,后期按月摊销 查看全部回复
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答疑老师:许老师
根据提示打开网站提交申请 查看全部回复
以后都无法取得发票吗 查看全部回复
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你好,这么做现金 借应交税费应交增值税 dai营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
看公司情况,如果公司没有资产,并且亏损的话是可以的 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
联系企业,进行股权转让 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
根据 查看全部回复
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实际股东有投入实收资本 查看全部回复
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多的1万是公司收取的收入吗 查看全部回复
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可以以劳务费的方式计入公司费用,劳务合同以及劳务报酬申报 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
废品回收行业可以反向开票 查看全部回复
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我的理解是,这种赠品酒不是无偿赠送,是买赠,所以不应该按视同销售来做。税法会计我都按照折扣来做了,没差异这样对吗?对的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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