正在加载...资料:星海公司是珠江公司和中山公司的母公司。2018年1月1日,将其持有的中山公司60%的股权转让给珠江公司。合并时商定价格为1 400 000元。合并日,中山公司所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值总额为2 000 000元。珠江公司以支付货币资金600 000元,转让大型设备一套(账面原价1 000 000元,已提折旧50 000元)取得股权。合并日珠江公司“资本公积”的余额为200 000元,“盈余公积”的余额为300 000元 要求:根据上述资料,编制珠江公司取得长期股权投资的会计分录。#商业#
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通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
老师,你好!我们公司的对公账户连接了一个pos机,POS机刷的钱怎么做会计分录? #商业#
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小规模纳税人,在22年一季度有一笔收款,当时的会计直接确认收入了,但没有开票,季末也做了增值税结转,在季度申报的时候填的是免税销售额,这个需要重新做账处理么,客户不要票。#商业#
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小规模纳税人,一季度税率是1,二季度红冲了一张一季度代开的1个点的增值税专票,二季度申报增值税红冲的发票需要3个点的带入退的税才是正确的(但是一季度是1个点)),现在增值税纳税申报表的累计金额和我自己的利润表有差额,这个差额应该怎么办,我的报表是正确的。#商业#
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老师,我开了一张专票,上面有一栏有运费,但是我没有在发票备注栏备注,有没有问题呢#商业#
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老师。想请教一下所得税怎么报。上季度有5000元代开专票。还没做账。我想0申报#商业#
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因为上个月公司代扣的社保和公积金忘了做会计分录处理,导致其他应付款的期末余额不对,但是资产负债表意外的平了,直到这个月才发现了上个月的问题,这个月的资产负债表在上个月的基础上修改后平衡不了了,该怎么办#商业#
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销售时 借:银行存款1000 应收账款1000 贷:主营业务收入 退货1200怎么做分录#商业#
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