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答疑老师:哈哈老师
弥补亏损是在汇算清缴的时候填表的时候填的,不需要做会计分录 查看全部回复
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答疑老师:易老师
前面的合适 查看全部回复
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答疑老师:清岚
22年几月份的 查看全部回复
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答疑老师:高老师
借:银行存款 借:管理费用 dai:其他应收款(支付保证金时挂的) 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
一次计费用中 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
可以记到周转材料中,也就是之前的低值易耗品中。一次性摊销记到费用中 查看全部回复
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答疑老师:莹老师
是什么pk?是你们销售团队哪一方取胜哪一方的奖励吗 查看全部回复
答疑老师:patience
销项负数金额和销项负数税额是指开的负数发票的不含税金额和税额 查看全部回复
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答疑老师:归老师
你们是代销POS机的么? 查看全部回复
借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬:福利费 dai:现金 查看全部回复
借:管理费用/主营业务成本 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
一般会计都是直接做借管理费用社保借其他应收款社保dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
借银行存款,财务费用-利息(借方红字) 查看全部回复
实务中,货物发出控制权转移的时候就应该确认收入 查看全部回复
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答疑老师:小黑
根据公司规模大小,根据行业平均数据来看是否正常 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
计提职工薪酬时是dai 应付职工薪酬,发放时是借 应付职工薪酬 查看全部回复
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答疑老师:小小
借:管理费用 3000 dai:应交税费-个人所得税280 dai:银行存款2720 查看全部回复
答疑老师:而已老师
您好 查看全部回复
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借其他应收款-佣金,dai银行存款 查看全部回复
由你们公司的设计部设计,找外面的人生产,再销售是吗 查看全部回复
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