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答疑老师:厚积薄发
买一个财务软件, 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:清岚
下载更新之后在工资申报明细那里看 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
要 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
单位和个人部分的缴费数据填 查看全部回复
答疑老师:小小
第一个月做:借:管理费用/制造费用/生产成本-职工福利费 780+50+200+73(73元不能税前扣除) dai:银行存款1103 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
暂时没法补可以继续挂帐,或者做凭证转成本,但是没有发票的成本不能税前扣除,所得税汇算清缴时需要调整 查看全部回复
答疑老师:李可可
应付账款和其他应付款的余额是不是如果清理不掉就要转换成营业外收入交企业所得税了?注销的话,往来科目余额是需要清0,如果说款项不再还了的话,是转到营业外收入。 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
支付社保 借管理费用-社保费 1万 其他应收款-员工社保 5千 dai银行存款 1.5万 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
你是其他应付款付超了 查看全部回复
可以写收取水电费的公司名称 查看全部回复
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答疑老师:Yan
按权责发生制应该计提 查看全部回复
答疑老师:刘老师
可以开出来,也可以直接做无票收入,建议还是开出来普票 查看全部回复
答疑老师:西贝老师
同学你好,进销项是要通过应交税费-转出未交增值税科目过度,然后结转至应交税费-未交增值税的哦 查看全部回复
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答疑老师:patience
管理费用 查看全部回复
第3笔不对,结转未交增值税时 应 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税 查看全部回复
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答疑老师:而已老师
是增值税税负还是所得税税负 查看全部回复
如果6月热水器已经入库的,借固定资产,dai银行存款,发票来了附在后面 查看全部回复
答疑老师:wam
办事处是办理了营业执照? 查看全部回复
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可以 查看全部回复
公司名下的房产,房产税改为从租计征,会计的账务处理是否要由固定资产变为投资性房地产,需要 查看全部回复
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公众号:会计宝
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