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答疑老师:谭老师
你入费用了钱没有给别人应该挂在其他应付款在呀 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
不需要 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
如果是对方开具专票的话 借:管理费用2618.32 应交税费~应交增值税(进项税额)340.38 dai:银行存款2958.7 查看全部回复
答疑老师:周老师
这个是可以入账的,从发票看应该是财政收款的 查看全部回复
答疑老师:Alice老师
您好,都可以的,看公司内部要求 查看全部回复
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答疑老师:patience
需要在当期补录 查看全部回复
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业务是提供货物还是服务 查看全部回复
答疑老师:andy老师
不考虑税费的情况下, 借:钱 dai:主营业务收入 400 借:主营业务成本 280 dai:库存商品 280,盈利=收入-成本=400-280=120 查看全部回复
有发票吗? 查看全部回复
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借:其他货币资金-支付宝dai;银行存款 查看全部回复
答疑老师:wam
员工退回收到时冲减费(借方费用负数) 查看全部回复
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借 生产成本-直接材料 50000 制造费用 5000 管理费用 1000 dai 原材料 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
同学,冲销当时的借记的应付账款即可 查看全部回复
是公司注销了么 查看全部回复
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长期待摊费用 查看全部回复
答疑老师:高老师
请问具体是为什么充值? 查看全部回复
可以 查看全部回复
假如用金蝶,先建立十几个账套,然后把每家公司的科目余额表数据录入,重新启账就可以 查看全部回复
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你好,你们销售收到对方给的普票? 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
你说的劳保福利是指劳保费吗 查看全部回复
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公众号:会计宝
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