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答疑老师:Annina老师
借福利费,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,dai银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
借:管理费用 dai银行存款 抵扣增值税时 借应交税费-应交增值税(抵减税款)dai管理费用 查看全部回复
答疑老师:高老师
如果销售收入收到款借方现金或银行存款;如果没收到款借方应收帐款,以后收到款时冲应收帐款 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
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答疑老师:wam
借:其他应付款 5 dai:主营业务收入 应交税费一应交增值税 查看全部回复
答疑老师:patience
金额大么 查看全部回复
答疑老师:Leaf
管理费用 查看全部回复
答疑老师:Yan
您的表述与截图的情况不一样,增减资与股权转让处理不一样,您想问的是表述部分吗? 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
区别不大,个人独资企业不是企业所得税的纳税人,不需要缴纳企业所得税,需要交经营所得个税 查看全部回复
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答疑老师:清岚
如果说金额小可以直接计入费用,如果金额很大,计入固定资产原值 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
融资租赁出租方,记融资租赁资产 查看全部回复
看哪个科目错误? 查看全部回复
办事处是办理了营业执照? 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
直接冲销就行,不需要附什么 查看全部回复
根据实际领用做出库单就可以 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
你确定是进的货物全部都销售出去了吗? 查看全部回复
按照错误的专票先做账,这个月红冲 查看全部回复
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借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
红冲,再按正确的做分录就好 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
账务处理流程: 1、根据经济业务受理、填制与审核凭证,以业务涉及的会计科目为依据确定会计分录。 2、按照传票逐笔登记分户账,涉及现金收、付的应登记现金收入、付出日记簿;同时根据同一科目的传票进行汇总,编制属于综合核算系统的科目日结单,轧平当天业务涉及的所有科目的借方和dai方发生额。 3、根据分户账编制余额表。 4、根据科目日结单登记总账。 5、按总账编制日计表,轧平当日所有科目的借、dai方余额。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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