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答疑老师:王苗苗老师
是送客户么 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
借应收帐款等 103 dai主营业务收入100 应交税费-应交增值税-销项税额3 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
1.固定资产转入清理: 借:累计折旧 固定资产减值准备(如计提) 固定资产清理 dai:固定资产原值 2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做) 借:现金/银行存款等 dai:固定资产清理 应交税费——简易计税(一般纳税人适用简易计税,含3%减按2%情形) 应交税费——应交增值税(销项税额)(一般纳税人适用一般计税方法) 应交税费——应交增值税(小规模纳税人,含3%减按2%情形) 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) dai:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 dai:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得) 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
记入长期待摊费用,在租赁期内摊销 查看全部回复
答疑老师:清岚
最好按照时间顺序来记账 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
跨月且跨年,要开红字发票冲掉 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
可以凭借自己内部的凭证做账 查看全部回复
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答疑老师:颜老师
销售了,开发票了,需要计入收入,收不回的款项计入应收账款 查看全部回复
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借:固定资产-融资租入固定资产 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:小小
按受托代销商品来做 查看全部回复
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答疑老师:Yan
分回给投资者 查看全部回复
答疑老师:谭老师
京东不给你开那一个的发票 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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借 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-应交增值税进项,销项减进项都有余额,那应交税费-应交增值税转出未交增值税期末余额在dai方,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税 查看全部回复
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为生产经营发生的油费可以报销 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
你们记入管理费用——劳务费呀 查看全部回复
答疑老师:杨老师.
借:应付账款-暂估 dai:应付账款 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
在 查看全部回复
答疑老师:甘老师
分录 借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 借:主营业务成本 dai:库存商品 月末将损益结转到本年利润 借:主营业务收入 本年利润(成本大于收入) dai:主营业务成本 查看全部回复
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