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答疑老师:甘老师
可以先暂估入库,后面发票回来后红冲暂估重新按发票入账 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
借 银行存款 dai 长期借款 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
对的,但是具体借方用什么科目还要根据实际情况分析 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
借其他应收款,到银行存款 查看全部回复
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发票金额有问题的可以退回重开 查看全部回复
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乙产品完工了么 查看全部回复
问题 查看全部回复
可以 查看全部回复
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与研发无关的直接计入当期损益 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
合并报表通常和其他应收款抵消,做相反的分录 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
需要 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
管理费用 查看全部回复
可以用的 查看全部回复
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是的 查看全部回复
预收房租按月确认 借:预收账款 dai:主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
答疑老师:许老师
一般计入营业外收入 查看全部回复
不是的,分红得看账上可分的银行现金有多少 查看全部回复
你好,这个题目进账单是错了 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
答疑老师:杨老师
提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(含个人承担社保和个税) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 查看全部回复
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公众号:会计宝
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