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答疑老师:许老师
①收到发票入账和支付货款不是同一时间;②入账和支付货款凭证不是同一人制单 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
可以依据自己的入库单,和对方开具的发票支付 查看全部回复
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注意科目余额表的核对,现金,银行存款,电子税务局,个税系统的登录密码 查看全部回复
答疑老师:杨老师
借:管理费用-车辆费用 应交税费-应交增值税(进项税) dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:Yan
合同是如何签的,关于发货收款的条款 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
购买笔记本是给员工使用还是就是给员工了 查看全部回复
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借:管理费用-残疾人就业保障金 dai:银行存款 查看全部回复
跨年的话,借其他应收款 10 dai利润分配-未分配利润 10 查看全部回复
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借:固定资产清理119304.04 累计折旧155988 dai:固定资产 275292.04 查看全部回复
答疑老师:甘老师
受托代销公司卖出商品后,会给委托代销公司开票,委托代销公司收到发票(或代销清单)后,确认收入并结转成本。 分录:借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额 ) 借:主营业务成本 dai:发出商品 查看全部回复
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答疑老师:高老师
管理费用 查看全部回复
价税合计计入成本费用 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
让对方重开 查看全部回复
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问题 查看全部回复
一般按月缴纳就按月计提,按季度缴纳就按季度计提. 查看全部回复
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借款给公司使用的话借:银行存款dai:其他应付款 查看全部回复
答疑老师:孙老师
你好,分录没什么问题。另外,如果导致进项税转出的事项是今年发生的,可以在今年入费用,不用调整以前年度损益 查看全部回复
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答疑老师:木言
这个其实没有明确规定要结转,不少单位年底才结转一次 查看全部回复
答疑老师:andy老师
其他应付款可能是你们先从员工工资扣除,之后在交社保款 查看全部回复
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借:相关成本或费用等科目 借:应交税费-应交增值税(进项税额) dai:应付账款或银行存款 查看全部回复
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