登录/注册
答疑老师:小妮老师
按照发票入账,小数点的差额到可以到年底一次性转入营业外收支 查看全部回复
问答已结束!
浏览:2538 0赞 0评论 收藏
答疑老师:哈哈老师
您好,给员工的培训费吗? 查看全部回复
浏览:2535 0赞 0评论 收藏
答疑老师:清岚
可以 查看全部回复
您好,可以记入长期待摊费用里面,后期按月摊销 查看全部回复
浏览:2534 0赞 0评论 收藏
答疑老师:许老师
以后都无法取得发票吗 查看全部回复
浏览:2533 0赞 0评论 收藏
答疑老师:安叔老师
可以以劳务费的方式计入公司费用,劳务合同以及劳务报酬申报 查看全部回复
浏览:2532 0赞 0评论 收藏
答疑老师:李伟老师
缴纳社保时 借:管理费用-社保 1700 其他应收款 300 dai:银行存款 2000 发放工资时 借:应付职工薪酬 4000 dai:其他应收款 300 银行存款3700 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
同学你好:单独入账的土地是否属于固定资产,主要取决于公司所拥有的是土地的所有权还是使用权。如果是所有权,则应作为固定资产;如果是使用权,则应作为无形资产 查看全部回复
浏览:2527 0赞 0评论 收藏
答疑老师:王苗苗老师
小规模普票,一般纳税人购入的可以抵扣的项目专票 查看全部回复
浏览:2517 0赞 0评论 收藏
答疑老师:冰山老师
平台没法发呀,你可以在网上下载呀,税务网站也有 查看全部回复
浏览:2515 0赞 0评论 收藏
答疑老师:杨老师
之前计提坏账了吗? 查看全部回复
浏览:2513 0赞 0评论 收藏
可以的, 查看全部回复
浏览:2512 0赞 0评论 收藏
你好同学我先回答你的第一个问题 查看全部回复
浏览:2508 0赞 0评论 收藏
您好,12月份没做账务处理是吗? 查看全部回复
浏览:2507 0赞 0评论 收藏
应付账款 查看全部回复
浏览:2505 0赞 0评论 收藏
答疑老师:tammy老师
虽然是同一个老板,但是不同的公司要正常做销售处理 查看全部回复
浏览:2503 0赞 0评论 收藏
未实缴或者只实缴一部分的时候是不一致的 查看全部回复
浏览:2499 0赞 0评论 收藏
答疑老师:patience
前一批货多付了100多块,多付的款挂在预付账款 查看全部回复
答疑老师:甘老师
不对 查看全部回复
浏览:2496 0赞 0评论 收藏
答疑老师:李可可
缴纳个税时,借 应交税费-个税 dai 银行存款 查看全部回复
浏览:2492 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载