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答疑老师:安叔老师
可以提前开票的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
这个是自行核定的,看下是否可以在电子税务局核定信息那里修改 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
借:资产减值损失 dai:固定资产减值准备 查看全部回复
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可以,间接成本 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
缴纳社保时 借:管理费用-社保 1700 其他应收款 300 dai:银行存款 2000 发放工资时 借:应付职工薪酬 4000 dai:其他应收款 300 银行存款3700 查看全部回复
浏览:2028 0赞 0评论 收藏
答疑老师:厚积薄发
可以 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
公司的注册资本是多少 查看全部回复
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答疑老师:patience
如果固定资产没有折旧完,需要计提折旧 查看全部回复
浏览:2017 0赞 0评论 收藏
同时签订一个代收合同,由a代为收取租金,再按月将租金打给b,这样操作是否合规?可以的 查看全部回复
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社保计提的是公司部分 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,将进销项结转至转出未交增值税,然后借:转出未交增值税 dai:未交增值税 就可以了 查看全部回复
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使用员工的车辆,报销油费给员工的话,没有上限的规定 查看全部回复
答疑老师:清岚
同学,你想问啥 查看全部回复
业务及管理费一般划分到管理费用里 手续费和佣金计入财务费用 查看全部回复
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有开具发票么 查看全部回复
开具发票就需要做账的 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
按照发票入账,小数点的差额到可以到年底一次性转入营业外收支 查看全部回复
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你好同学我先回答你的第一个问题 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
这收入不都是你们从银行支出的吗? 查看全部回复
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您好,给员工的培训费吗? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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