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答疑老师:哈哈老师
一般社保增员的时间是每月的5号到25号,月末最后一天不能不能办理增员。 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:李伟老师
您好,年末,本年利润结转入利润分配,需做如下会计分录:借:本年利润dai:利润分配——未分配利润而此前企业的亏损是反映在“利润分配——未分配利润”账户的借方的。做了这个分录后,“利润分配——未分配利润”的dai方发生额与其借方发生额自然抵补。 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
可以看应交税费的借方发生额,或者再配合看管理费用等,这个不一定那么全面的 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
如果款项是分别属于应收账款跟其他应收款,可以的 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
亲你们公司是否有工会的呢 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
盈余公积一般在年末计提,结转完了本年利润之后就可以计提。 查看全部回复
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答疑老师:官方回复
您好!这个文件上是没有明确规定具体起止时间的,有的是按照第一次收入作为截止日期,有的是按照营业执照上的日期截止,具体的以主管税局要求为准。 如果您还有其他问题,可以再次提问哦! 查看全部回复
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答疑老师:归老师
是的 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果超过一年摊销期可以用长期待摊费用,一年内可用预付帐款 查看全部回复
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您好,一般来说,将商品所有权的主要风险和报酬转移给对方,与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入能够可靠计量 成本能够可靠计量 查看全部回复
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要看什么摆件,如果只是平常员工桌面的一些东西,金额很小的,直接计到办公费 查看全部回复
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答疑老师:小黑
这个目前网上没有现成的,你需要的话,可以进炒股软件点F10进去,选部分同行业的毛利率,然后取个平均数,或者进巨潮网,查同行业上市公司的年报查到毛利率,同样选几个样本,取平均数 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
你们执行的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
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答疑老师:patience
你好,看下是不是基数调整,退还的社保金额。问一下当地社保局,看是不是稳岗补助收入 查看全部回复
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借:管理费用-办公费 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
用应收应付可以达到相同的效果,账务处理更简洁 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
发票对应的什么业务? 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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您好,既然设置了预收和预付为什么不用呢?预收和预付可以转入应收和应付账款 查看全部回复
可以,给员工走报销,然后公对私转给报销人就可以 查看全部回复
公众号:会计宝
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