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答疑老师:冯冯
你好,一般应该用销售金额 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
您好 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,既然设置了预收和预付为什么不用呢?预收和预付可以转入应收和应付账款 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
您好,告诉您一个最简单的方法,可以在网上搜索个税计算器,然后就有倒推计算税前工资的,最简单省事 查看全部回复
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答疑老师:木言
选研发和技术服务 查看全部回复
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答疑老师:归朝杰
跟0残值的固定资产一样 摊销费用除以摊销期数 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
可以 查看全部回复
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这个看单位要求,一般打印到末级 查看全部回复
您好,月末结转成本,如果是销售的话,一般是对应销售产品结转成本。 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
先要找到多的原因,对症下药 查看全部回复
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只要是真实的业务就是可以给对方开专票的 查看全部回复
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可以入账,汇算调增 查看全部回复
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个人做发票分割单,发票复印件入账 查看全部回复
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亲 大于货款的部分可以以现金或者银行存款的形式退还给对方 查看全部回复
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答疑老师:patience
建议通过私户转账。可以用公户转账,相当于法人借款 查看全部回复
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答疑老师:橘子
同学是收到发票吗? 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
要看什么摆件,如果只是平常员工桌面的一些东西,金额很小的,直接计到办公费 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
发票对应的什么业务? 查看全部回复
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答疑老师:Christina
对,当时确认多少成本就冲销多少 查看全部回复
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大概率事件会 查看全部回复
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公众号:会计宝
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