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答疑老师:哈哈老师
借:银行存款 dai:其他应付款-法人 等以后把这一元钱还给法人的时候再做 借:其他应付款-法人 dai:银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:税务师晓雨
亲 收到理赔款,企业已经发生理赔的相关支出。借:银行存款,dai:其他应收款。没有理赔的相关支出,借:银行存款,dai:营业外收入。如果企业已经将理赔支出计入费用,收到保险公司理赔款,冲减之前的费用支出,多余款项计入营业外收入。 查看全部回复
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答疑老师:小黑
售价金额一般??公司设定好的价格比如5元,但是实际销售金额是4.6(也就是销售金额) 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
一般来说公司提现都通过现金支票,如果发到一个人卡上,再取出来发给其他人的话需要留好相关资料,因为这种方式不是很正规 查看全部回复
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您好,这是收到的货款吗? 查看全部回复
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应收账款的出售不附有追索权,按实际收到的款项,借记“银行存款”科目,按所售应收账款已提的坏账准备金额,借记“坏账准备”科目,按所出售应收账款的账面余额,dai记“应收账款”,按其差额借记或dai记“财务费用”科目。 应收账款的出售附有追索权。 会计分录: 借:银行存款 dai:短期借款 查看全部回复
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答疑老师:patience
你看一下银行回单上,付款账户提示的是社保账户还是税务局退的款。 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
找其他单位或者个人开票过账 查看全部回复
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当然可以了,这个前提是出纳自己收到钱以后要及时存到公户里 查看全部回复
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答疑老师:归老师
可以 只要是供研究部门或者人员使用的可以进研发费 查看全部回复
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拍摄视频是卖呢 还是营销其他产品? 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
? 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
根据公司使用人和用途,进行分类入账就行,比如香烟肯就是业务招待费如果是销售部门产生的那就计入销售费用-业务招待费 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
后期兑现给员工的吗 查看全部回复
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一般社保增员的时间是每月的5号到25号,月末最后一天不能不能办理增员。 查看全部回复
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是以公司的名义买入的么 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
如果款项是分别属于应收账款跟其他应收款,可以的 查看全部回复
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你好,看下是不是基数调整,退还的社保金额。问一下当地社保局,看是不是稳岗补助收入 查看全部回复
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一般是的 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果超过一年摊销期可以用长期待摊费用,一年内可用预付帐款 查看全部回复
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