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答疑老师:Alice老师
您好,建议入固定资产,按5年计提折旧 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:归老师
跨年了么? 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
如果没人审核可以不用审核的 查看全部回复
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您好,这种情况如果是你们和A公司的业务的话,B公司给你们付款,你们给B公司开票肯定是不合适的,因为实际你们双方并没有真实的业务联系 查看全部回复
您好,这种发票可以做账 查看全部回复
答疑老师:andy老师
你把未分配利润的期初数改一下就好了 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
借:财务费用dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:易老师
你们是2月交1月社保吗 查看全部回复
借:管理费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
您好,如果是公司的员工,可以先发工资 查看全部回复
答疑老师:娜娜老师
利润等于收入减成本费用,收入14万,简单的来说需要减这卖的14万的饮品所购买的原材料,一个月的水电费,一个月的门店租金,以及其他支付的相关费用,计算利润时不需要将你借款的2万本金计算进去 查看全部回复
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答疑老师:小黑
收到垫支款,借银行存款 dai其他应付款-法人 查看全部回复
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你们是给车加油取得的发票是吗? 查看全部回复
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去工商做增加股东的变更登记 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 收到发票 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
上个月如果多计提,就冲回多交个税的金额 个税退回时: 借:银行存款 dai:应交税费~应交个税 计提错误的话,应调整以前分录: 借:应交税费~应交个人所得税 dai:应付职工薪酬~工资 将扣除员工的部分工资返还员工 借:应付职工薪酬~工资 dai:银行存款或现金 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
购买是自用还是销售? 查看全部回复
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答疑老师:patience
你是商家还是商场 查看全部回复
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内账建账,只要有余额的科目都要录进去 查看全部回复
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没问题,可以用回单做账 查看全部回复
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