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答疑老师:小小
你个人社保部分记的是什么科目? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
借银行存款,dai银行存款-工会 查看全部回复
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答疑老师:清岚
这种一般是公司的福利,走报销是需要发票的。这种发票账上做多了,对于福利费在所得税汇算时,会有一个扣除限额,超过了扣除限额会进行所得税调整,可能会缴纳所得税 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
可以一次性记入费用 查看全部回复
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答疑老师:账号正在注销中
合同负债是新收入准则,预收账款是旧准则。 查看全部回复
答疑老师:高老师
您好,可以的 查看全部回复
借:应收票据 dai:应收账款 查看全部回复
答疑老师:吴萌老师
当企业负责统一管理合作项目的资金,且有两家合作公司将钱投入时,以下是可能的账务处理方式: 1.?收到合作公司的投资款时: 借:银行存款 dai:实收资本 - 合作公司 1 dai:实收资本 - 合作公司 2 2.?如果约定投入的资金不作为实收资本,而是作为借款或其他应付款: 借:银行存款 dai:其他应付款 - 合作公司 1 dai:其他应付款 - 合作公司 2 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
可以合并到销售商品中一起开具 查看全部回复
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为什么支付的技术服务费? 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
看最终是否形成无形资产 查看全部回复
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不需要认证的,直接填写抵扣就行 查看全部回复
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答疑老师:小张
你的意思是税收这部分的账务处理吗? 查看全部回复
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答疑老师:归老师
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答疑老师:tammy老师
计入营业外收入 查看全部回复
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同一家银行么? 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
请问是执行什么会计准则 查看全部回复
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前期老板垫的钱,可以计入其他应付款,等后期归还给老板就可以了 查看全部回复
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公众号:会计宝
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