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9月销售方进项票开错,后无法直接红冲作废,只冲掉部分,剩余部分由购买方开具红字信息表,误勾选为已抵扣,且本发票未抵扣认证(当月已完成进项税额认证勾选),交税时发现,购买方应如何记账#商业#
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有个单位通过律师事务所给我公司发了询证函,询证函是对账的他们公司给我公司办的款,以及我公司给他们发的货,算出我公司还欠他们公司的货款,这样对账是否合适? 发票我们是给他们已经开了#商业#
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老师我家用的做账的软件儿是T3,然后,然后我家之前的账是,别的会计给做的,然后我这边是刚刚接手,然后我录入他那个他之前做的,一到四月份凭证的时候,我把那个结转期间结转损益那个也入到那个软件儿里边儿了,然后等到我做这个一月份月末不得结账吗?结账的时候等到结转嗯期间结转损益,这块儿它就显示科目余额为零,不能生成记账凭证,我这个需要怎么操作?是反结账吗? 这个是不是不应该录入 它是自动生成的是吗?#商业#
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