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答疑老师:云峰老师
你好同学 同一控制下,差额计入资本公积。 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
发生油费的用途是什么 查看全部回复
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你的意思是入账时要区分两个账户吧 查看全部回复
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答疑老师:李凤
张公司和李公司两家公司,张公司售卖充值卡价值1000元,实际收到现金950,其中20元为折扣费,30元为充卡时公司交付充值平台的手续费,后张公司平价将该卡售卖给李公司,手续费,折扣费也由李公司承担,因该卡还可以继续在张公司使用,双方商定,如该卡在张公司消费,那么张公司可以凭销售票据去李公司支取实际消费金额加上消费金额百分之五的手续费,假设该卡在张公司实际消费200元,两个公司的会计分录应该怎样做 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,将进销项结转至转出未交增值税,然后借:转出未交增值税 dai:未交增值税 就可以了 查看全部回复
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答疑老师:patience
如果是发票税率选错了,建议原发票作废,重新开具正确的发票 查看全部回复
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答疑老师:杨英芝老师
账务处理没有什么区别,但是正常情况下是先发放,后申报 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
你说的缴税是缴纳什么税? 查看全部回复
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老板的钱存在银行里面没写实收资本可以当实收资本入账吗,如果没有写备注的话,建议先跟老板确认清楚,转公账款项的目的是什么 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
如果有确凿证据表明应收账款无法收回,可以直接转入营业外支出 查看全部回复
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实际上有没有货物 查看全部回复
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电话咨询属于特殊服务,需要单独收费的 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
(P/A,5%,5)=4.3295 折现金额=3*4.3295=12.9885 B公司第一年 借:使用权资产14.99 dai:租赁负债12.99 银行存款2 第一年年末 借:财务费用 0.65 dai:租赁负债0.65 借:租赁负债 3dai:银行存款3 借:管理费用 3 dai:使用权资产累计折旧3 查看全部回复
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借 固定资产清理 40,000 累计折旧 260000 dai 固定资产 300000 查看全部回复
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借:应收账款 20000dai:其他业务收入 20000 借:其他业务成本10000dai:累计折旧10000 查看全部回复
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对方是没提供相应的服务或货物,也没退回来吗 查看全部回复
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你是之前计提了么还是之前季度有预缴的 查看全部回复
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可以直接调账的 查看全部回复
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答疑老师:wam
A开给分公司,A按销售处理 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
如果不是查帐征收的 不用做账 查看全部回复
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公众号:会计宝
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