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答疑老师:王苗苗老师
按实际付款额入账 查看全部回复
问答已结束!
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需要加资产科目 查看全部回复
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借 银行存款 dai 长期借款 查看全部回复
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答疑老师:patience
借 长期股权投资 营业外支出 dai 银行存款 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
您好,如果是与公司经营有关的支出,可以根据发票作为管理费用等入账,不需要计入福利费。 如果是直接货币补贴的需要计入按您说去作。 查看全部回复
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收到商业承兑汇票背书给没有业务往来公司,为什么要背书给别的公司 查看全部回复
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正常现象,因为你管理费用做负数了 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
有实收资本么 查看全部回复
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按照公司的财务制度规定来 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
无形资产-特许经营使用权 查看全部回复
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答疑老师:Alice老师
借:应交税费——应交增值税 进项税额转出 dai:银行存款 查看全部回复
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这是因为深南电需要按照对赌协议支付一定金额的违约金,如果该金额超过了深南电的保证金,那么深南电需要确认一个预计负债。 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
如果企业所得税也视同销售确认收入的话,就和实际销售的分录一致 查看全部回复
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需要的 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
1.合同签订时不用做分录, 2.付款时:借:应付账款 dai:银行存款 3.货和发票如果一起到 借:原材料/库存商品 应交税费-应交增值税-进项 dai:应付账款 4.如果货到时发票未到并且到月末发票也未来月底可以先暂估入库 借:原材料/库存商品 dai:应付账款-暂估 次月再根据发票冲销暂估,再做一笔正确的原材料入库分录即可 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
你什么时候作废了 红字做该分录 查看全部回复
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借预收账款dai应交税费-应交增值税(销项税额)主营业务收入 查看全部回复
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是财政拨款的dai款贴息么 查看全部回复
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对的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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