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答疑老师:甘老师
这140万元计入开办费用。 借:开办费 dai:其他应付款 企业注册出来后,可以等公司有收入了,报销前期垫支的开办费后,各个股东在通过银行转入公司注册资本金 公司 借:其他应付款 dai:银行存款 借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
问答已结束!
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银行的借方相当于企业的dai方 查看全部回复
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借:应收账款/银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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截止本月累计应交增值税/截止本月累计收入=税负率 (截止本月累计已交增值税+本月销项-本月进项-留抵税额)/截止本月累计收入=1% 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
又不能取出来 又要做帐 又不能挂个虚拟的现金 3种方案都不行 没有任何方法可以处理 这就只有虚挂现金最合适 查看全部回复
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你们执行的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
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答疑老师:高老师
开具发票 借应收帐款 dai主营业务收入等 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
你购买的是实操课程,课程是讲解企业业务处理的 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
开票确认收入、有收款确认银行存款增加 查看全部回复
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答疑老师:许老师
比如报销差旅费,借:管理费用-差旅费 dai:银行存款或库存现金等 查看全部回复
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答疑老师:patience
可以 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
按照实际付款金额入账 查看全部回复
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答疑老师:Lucky
购买时 借 固定资产 应交增值税 进项税额 dai 应付账款 付款时 借 应付账款 dai 银行存款 查看全部回复
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印花税不需要计提,计入税金及附加 查看全部回复
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借:其他货币资金-支付宝dai;银行存款 查看全部回复
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款项支付么 查看全部回复
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买电脑都没开发票? 查看全部回复
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可以按原分录红冲,然后再写正确的分录,汇率还按之前的汇率。摘要里可以写清楚调哪一月哪个凭证。 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
应付账款内部之间调整一下即可 查看全部回复
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第一:咖啡店,打折 折扣部分开在同一张发票上的可以按照折扣后的价确认收入 查看全部回复
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公众号:会计宝
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