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答疑老师:甘老师
税务登记是登录电子税务局,把企业信息完善提交即可 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
你们是有2套账么 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
不需要 查看全部回复
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你们公司执行的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
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报销入账的需要是发票原件 查看全部回复
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您好,你的意思是当月银行收到了货款和发票,但是当月又退款了,是么。这个需要做分录的,收到款时做一笔分录,退款时做一笔分录。 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
银行实际支付1000,发票只开了100? 查看全部回复
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收取上牌费是主营业务么,收取上牌费时,借 银行存款等 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 支出时,借主营业务成本100 dai现金100等 。实务中正常入账,但是你没有取得发票,100元不能税前扣除,汇算清缴时调增。 查看全部回复
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一般不是做退回,本月开出红字后抵减本月的增值税 查看全部回复
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那对方要开红字发票,但是你已经抵扣了,你这边申请红字发票信息表,然后销售方开具红字发票,你申报增值税的时候,原来抵扣的进项税要转出。你收到红字发票要入账 查看全部回复
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先自查差异出自那里 查看全部回复
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需要翻凭证一张张查找有没有发票 查看全部回复
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答疑老师:许老师
需要的 查看全部回复
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可以附一个成本结转明细表 查看全部回复
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1.借:原材料2000 应交税费应交增值税进项税额260 dai:银行存款2260 领用 借:管理费用2000 dai:原材料2000 查看全部回复
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可以签订协议,通过销售代理形式支付对方 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
水电表都是我们单独分表,这些水电的发票是全部开给你们的? 查看全部回复
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通常为差旅费,借:管理费用 借:应交税费-应交增值税(进项税额) dai:其他应付款(报销人员) 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
借:预付账款dai:银行存款 查看全部回复
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个人垫付公司不承担的话可以按照正常的记账,但是企业所得税不得税前扣除 查看全部回复
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公众号:会计宝
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