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答疑老师:高老师
借银行存款 dai实收资本 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:谭老师
折旧要分详细的 查看全部回复
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答疑老师:patience
实务中,货物发出控制权转移的时候就应该确认收入 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
单位制作劳务费表格,付上支付劳务费银行单据入账。(后期可以联系工人叫他们到税局代开劳务发票,如果汇算清缴前仍未取得发票的属于无票支出需要纳税调增) 查看全部回复
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职工福利费 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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如果是公司先付社保,后面再从工资代扣个人部分社保,那么付社保的时候借其他应收款,支付工资代扣社保时dai其他应收款 查看全部回复
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1.出售时 借:应收账款3390000 dai:主营业务收入600*5000=3000000 应交税费应交增值税销项税额3000000*0.13=390000 借:主营业务成本400*5000=2000000 dai:库存商品2000000 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
暂时没法补可以继续挂帐,或者做凭证转成本,但是没有发票的成本不能税前扣除,所得税汇算清缴时需要调整 查看全部回复
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答疑老师:许老师
内账记错了调整就好了 查看全部回复
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货品或服务提供了么,后期会开票么 查看全部回复
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用买机器的钱冲应收是什么意思? 查看全部回复
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pos出库可以借记发出商品 查看全部回复
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①借:所得税费用 dai:应交税费-应交企业所得税;②借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
增值税进项行成的留抵进项税不用做账 查看全部回复
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借 银行存款/现金 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
积分使用的时候 借;相关成本费用中 dai;营业外收入 查看全部回复
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借:银行存款(或应收账款)1030 dai:主营业务收入1000 dai:应交税费-应交增值税30 查看全部回复
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如果是企业所得税税负率跟利润有关 查看全部回复
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实务上以实际收发货确认主营成本和收入,税务上一般以开进开出发票为准 查看全部回复
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公众号:会计宝
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