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答疑老师:王苗苗老师
是的,办公用品给计入费用是可以认证进项税认证的,买的电脑入固定资产也是可以认证进项的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:税务师晓雨
我们想要领购新发票就需要对税控盘进行“清盘”,意思把税务盘里的数据拷贝到税务局系统里。 而这个数据指的是之前你开票的信息。 查看全部回复
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您好,如果业务是真实的,可以提供对应的合同、入库单、物流单据、银行回单等能证明此业务是正常业务即可。 查看全部回复
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您好,请具体描述下 查看全部回复
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在手机上应用商店,下载安装 个人所得税app 查看全部回复
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您好,这样的情况已缴纳的税款在税务系统中会查询到和体现,在工商系统上只有在申报年报的时候需要把缴纳过的税金给报送下 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
未上传不具有效力 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
您好,这个是正常的提示,提示的目的是怕您填错了,让您确认一下的 查看全部回复
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您好,汇算清缴主要是针对企业所得税的,印花税通常是按次或者按期(比如:按月或者按季度征收)这个是需要在平时申报的 查看全部回复
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你的供货方是因为是小规模企业,所以给您开的3%的专票么? 查看全部回复
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亲,不好意思,刚离开了一下 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
通过个人所得税APP就可以做 查看全部回复
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不能转到资本公积中,在转让时股权不溢价,利润不分配,然后转让股权就不缴纳个税,如果利润要分配那么就要缴纳个税 查看全部回复
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对于增值税进销项发票,进项税抵扣 查看全部回复
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是的,纳税人办理2019年度汇算的时间为2020年3月1日至6月30日。 查看全部回复
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参考以下三种情况来判断1、如果购销合同中只有不含税金额,以不含税金额作为印花税的计税依据;2、如果购销合同中既有不含税金额又有增值税金额,且分别记载的,以不含税金额作为印花税的计税依据;3、如果购销合同所载金额中包含增值税金额,但未分别记载的,以合同所载金额(即含税金额)作为印花税的计税依据。 查看全部回复
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账务:支付时:借:管理费用抄dai:库存现金等抵减时:借:应交税费--应交增值税(减免税款)dai:管理费用,申报时在“增值税减免税申报明细表”的“减税性质代码及名称”栏选择“0001129914”,在“减免项目”下“本期发生额”、“本期应抵扣税额”、“本期实际抵扣税额”列填写 查看全部回复
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在发票上分两栏分别度填写该货物名称,按照同一销售金额填写,在第三栏的金额栏以负数填写该销售金额,金额合计栏则为实际收款的金额(一项销售货物的金额,另一项赠送相当于折让形式) 查看全部回复
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合并到四月份给申报了 查看全部回复
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您好,参考下下述公式和解释:残保金计算公式 应缴费额=(上年度单位在职职工总数×1.5%-上年度单位实际安排残疾人数)×上年度本单位职工年平均工资 ;工会经费 :指按企业职工工资总额的2%提取并拨交给工会专门用于工会活动的专项经费。没有工会的通常税局会让按0.8%缴纳。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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