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答疑老师:孙老师
是的,是6% 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
你们需要交印花税 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
会计上,借 销售费用-推广费 dai 库存商品 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
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答疑老师:patience
B公司是一个独立的公司,相当于B公司的房租及押金是A公司垫付的 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您说的取得的是什么专票呢? 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
根据公司的实际情况勾选表单,如果是小型微利企业的话,需要勾选减免所得税优惠明细表 查看全部回复
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业务是提供货物还是服务 查看全部回复
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答疑老师:许老师
增值税=(120-100)*13%=2.6 查看全部回复
答疑老师:甘老师
为了进项销项平衡,还应该开(93551.71-48383.02)/0.13×1.13=392620.15(假设你们税率是 13%,含税金额还可以开39.26万元) 查看全部回复
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先冲红这张普票,然后再重新开具 查看全部回复
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可以的,如果有内销的货物,可以抵扣内销的增值税 查看全部回复
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答疑老师:席俊义
嗯嗯,工资表作为凭证,备查的。 查看全部回复
维保服务是提供什么服务 查看全部回复
可以 查看全部回复
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没写默认是含税 查看全部回复
汇算清缴的时候不需要补税,纳税调整过后年应纳税所得额是19+5=24万,弥补了22年亏损21万,已经预缴了2千左右的所得税,所以不需要补税,到时得申请退税。 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,只有本公司的员工的机票才可以抵扣进项 查看全部回复
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如果是属于集体福利,不能准确分摊到个人是不需要交个税的 查看全部回复
场地租赁属于不动产租赁,一般纳税人是9%吧? 查看全部回复
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如果公司还没开始经营,没有收入和支出,点开申报表直接保存。需要申报的税种可以看税种鉴定 查看全部回复
公众号:会计宝
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