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答疑老师:哈哈老师
您好,您申报的时候按照累计的本年利润盈利就计提所得税,亏损就不用计提 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:绾绾
是收入多了,还是增值税多了 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
可以 查看全部回复
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这个对房东没啥影响的 查看全部回复
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一般是合同金额 查看全部回复
答疑老师:燕子老师
同学你好,全年一次性奖金计税方式有两种选择:1、不并入当年综合所得,以全年一次性奖金收入除以12个月得到的数额,按照按月换算后的综合所得税率表(月度税率表),确定适用税率和速算扣除数,单独计算纳税。计算公式为:应纳税额=全年一次性奖金收入×适用税率-速算扣除数 2、并入当年工资综合所得计算纳税。要看你选择那种方式是单独计税还是合并计税,不过不管怎么选择到时明年个税还是要汇算清缴,然后多退少补 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
大料是调味品么 查看全部回复
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答疑老师:许老师
非金属矿物制品 查看全部回复
红字发票先把去年做的分录冲红,然后按照正确的发票入账 查看全部回复
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您好,这种对他个体户的个税是没有影响的。两个不是一个类型的个税 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
不能转到资本公积中,在转让时股权不溢价,利润不分配,然后转让股权就不缴纳个税,如果利润要分配那么就要缴纳个税 查看全部回复
答疑老师:孙老师
你好同学,是可以开具发票给个人的。 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
要的 1、出口退税,就填增值税纳税申报表,先填表一,填在三、免征增值税货物及劳务销售额明细,填在17栏,未开具发票的销售额,然后填表二,填第2栏认证的发票和税额,再填14栏,免税货物的税额,即可; 2、如果是外贸企业实行退税的,在正常的增值税纳税申报表上把收入填在免税收入内的免税销售一栏内,出口货物的进项税不填,在子表里填出口货物的进项税,等货物出口后一部分退税,一部分做进项税额转出。 查看全部回复
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答疑老师:官方回复
您好!首先登录海南省电子税务局,通过“我要办税——发票使用——发票票种核定”模块办理发票票种核定事项。 增值税发票票种核定事项办结后,纳税人先通过“我要办税——发票使用——增值税税控系统专用设备变更发行”模块办理增值税税控系统专用设备变更发行业务(该业务也可在办税服务厅办理),再通过海南省电子税务局的“我要办税——发票使用——发票领用”模块办理发票领用业务。 如果您有哪里不清楚的,可以继续追问 查看全部回复
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答疑老师:patience
是的,普通发票可以不填购买方的地址和开户行 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
您好,增值税是看有没有开票和认证发票、无票收入,如果没有增值税就0申报 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
您好,一般销售货物的话,开票的就是要确认收入了 查看全部回复
按照偶然所得缴纳个人所得税 查看全部回复
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跨期只能冲红不能作废 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
不属于金属制品,不可以开金属类的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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