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答疑老师:王苗苗老师
13% 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:许老师
各自申报时两家都减5000,汇算清缴时调整 查看全部回复
答疑老师:小小
首先查明差异出在哪里 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项税额转出=113297.05+5312.65-105204.74-8216.52,你计算下 查看全部回复
答疑老师:patience
个人所得税纳税申报表导出来是叫个人所得税扣缴申报表,职工薪酬计提表是公司做的工资表 查看全部回复
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答疑老师:木言
是的 查看全部回复
可以更改个税申报表,把工资收入申报上去 查看全部回复
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不用重新开 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
需要缴纳 查看全部回复
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一般需要交增值税及附加税 查看全部回复
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答疑老师:易老师
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印花税按正常申报就行,其他财产行为税 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您要是更正之前月份的,那更正月份后面的月份都需要更正 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
不能直接转实收资本,只有以股东的名义投入资产(商品),可以计入实收资本 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
你不发工资,为啥用现金发出,计入应付职工薪酬啊,工资表就行 查看全部回复
已采集就是数据已经同步到发票勾选平台了,如果勾选平台没有这个发票,那再重新手工采集 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
你这个季度申报结束后,就可以提交注销申请了,这个未分配的余额不需要管,等注销手续走的时候会再申报一遍上期申报期到注销这段时间的税,这个时候弥补一下之前的亏损就可以了 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
您好,小规模开票按照1%开就可以 查看全部回复
1、不签协议,费用不能税前扣除2、你可以这么签,但是存在一定的税务风险,税务局可能不认可,会按照市价调整 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好 要按年报时 一、先计算每个季度的平均数, 二、然后将四个季度的平均数相加,得出全年的平均数 查看全部回复
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公众号:会计宝
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