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答疑老师:tammy老师
属于去年的费用要计入去年费用中 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
现在调整就可以 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果是资产负债表,看上一年度的期末余额 查看全部回复
转到应交税费未交增值税中,借方表示留底 查看全部回复
答疑老师:操守为重
应发工资=基本+岗位+绩效 查看全部回复
答疑老师:刘淑萍
账务处理 借 管理费用-劳务费 dai 银行存款 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
看看利润表中的财务费用那里和科目余额汇总表是否对得上 查看全部回复
答疑老师:西贝老师
同学你好,就写这张发票对应的实际业务是什么,虚开发票对应成本不能税前扣除。还有进项需要转出,把具体情况写清楚,后续怎么处理也要写清楚 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
股权回购产生的利息支出没明白什么意思 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
8月23号按预付处理,借预付 dai 银行。9月16日 收到返回公司的款做借 银行 dai其他应付 然后支付出去时借其他应付 dai 银行 查看全部回复
答疑老师:甘老师
不考虑进项抵扣,开票销项税=1000/1.13*0.13=115.04万元 即征即退税额=1000/1.13*0.1=88.50万 最终到手=1000-115.04+88.5=973.46 查看全部回复
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答疑老师:易老师
是的,暂估不含税 查看全部回复
退出重登试一下 查看全部回复
答疑老师:曹老师CPA
受托方补缴 查看全部回复
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福利费 查看全部回复
答疑老师:席俊义
2021年的 查看全部回复
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如果在大厅补申报那么需要缴纳滞纳金 查看全部回复
利润表要把1-3月的报表数加起来,填到季报的本年累计那栏 查看全部回复
答疑老师:小小
是的,按年度累计结合月度来算的 查看全部回复
不行,挂靠社保是违法的, 查看全部回复
公众号:会计宝
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