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答疑老师:Harry老师
你好,不算。正常的业务往来是生产经营活动中必须的买卖关系,与关联企业无关。关联者,相互之间有直接或间接的控制,或一方受另一方在人事、资金等方面的控制才是关联企关系。 查看全部回复
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答疑老师:揭老师
如果是工资或者分红 就需要交税借款的话不交税 但是需要归还 计入往来科目 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
电子税务局我要办税-税费缴纳里面交 查看全部回复
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答疑老师:归朝杰
第一,管理上的风险 容易出错 2、借dai纠纷 利息怎么算?怎么付?3、这些钱、这些人你都不知道来龙去脉,你知道他们有没有参与洗钱? 查看全部回复
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答疑老师:Leaf
差价 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
你们小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
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答疑老师:许老师
事业单位不可以为一般纳税人 查看全部回复
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答疑老师:patience
如果现在不租了的话,未分摊的长期待摊费用可以全部转入当期损益 查看全部回复
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高考做的哪方面支出呢?具体业务是什么? 查看全部回复
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答疑老师:李钢老师
问一下签合同的部门,了解清楚具体业务,再开发票 查看全部回复
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可以的,只要是真实的业务往来,在经营范围外,可以偶尔发生 查看全部回复
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如果公司有关于报销的相关规章制度,按公司规定的流程及要求做就好 查看全部回复
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答疑老师:Lucky
同学你好,首先商家销售商品应该无偿为客户开具发票,因此要求客户加税点开票是不合理的 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
建议你和公司提及时更改过来。如果上了黑名单,财务负责人也上的 查看全部回复
具体什么费用问一下公司业务 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
(1)销售方开具红字专票时,冲减前期已确认的收入和销项税额. (2)销售方开具蓝字专票时,根据蓝字专票在当期确认收入和销项税额. (3)购买方根据《开具红字增值税专用发票信息表》,冲减前期已确认的采购成本,同时作进项税额转出;取得红字专票后,将其作为冲减分录的附件. (4),购买方取得蓝字专票后,根据蓝字专票在当期确认采购成本和「待认证进项税额」(进项税额). 查看全部回复
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答疑老师:易老师
你喊扫码的那个人不是单位经办人 查看全部回复
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不能退 查看全部回复
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公众号:会计宝
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