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答疑老师:李可可
2月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 3月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 4月 ,收到预付款并开具发票时,借 银行存款198000 dai应收账款 82,500 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税1,143.56 预收账款73,514.86 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
设备可以正常的使用是吧 查看全部回复
答疑老师:甘老师
借:预付账款 dai:银行存款 年末暂估入账 借:主营业务成本暂估 dai:预付账款 查看全部回复
答疑老师:谭老师
可以不分配呀 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
管理费用 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
是以公司的名义dai款买车么 查看全部回复
答疑老师:微尘
个人预缴的是劳务报酬的汇算清缴的时候可以汇算多退少补 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,不可以的哦,账目要和业务实质保持一致的 查看全部回复
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检查网络,看是否存在离线的情况 查看全部回复
具体哪里不会填 查看全部回复
答疑老师:patience
查明原因,为什么为负数 查看全部回复
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商品是什么 查看全部回复
只要是真实的业务支出,可以按照付款凭证入账 查看全部回复
答疑老师:venus老师
就是第20类 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
正常结转成本即可 查看全部回复
固定资产购买卡车,实际支付款项知道么 查看全部回复
答疑老师:杨老师
需要 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
23年小规模政策现在还没出来 查看全部回复
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你是一般计税还是简易计税? 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
执行什么准则 查看全部回复
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