正在加载...老师好,咨询一下,我是购买方,10月对方给我们开具发票,11月报税我就把这张票抵扣了,然后12月的时候对方说开错了需要我确认,然后把这个票红冲了,又开具了一张正确金额,那么,我是不是需要在电子税务局属期10月份的时候做进项税转出处理,然后账面还是在12月做进项税转出?#房地产#
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老师,我们现在找了一个供应商去采购配件,采购款是按供应商的报价结算,然后我们在自己的仓储系统里给商户是另外一个报价,然后让商户直接付给我们,我现在有个疑惑那我们和供应商是怎么核对,用她的账和我们仓储系统里的采购明细对吗?#房地产#
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公司核的增值税税种是商业类能开设计费嘛#房地产#
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