登录/注册
答疑老师:安叔老师
因为什么原因导致的不一致? 查看全部回复
问答已结束!
浏览:4191 0赞 0评论 收藏
答疑老师:绾绾
之前没有计提吗 查看全部回复
浏览:4932 0赞 0评论 收藏
答疑老师:谭老师
借:开发成本-土地征用及拆迁安置补偿费 查看全部回复
浏览:4856 0赞 0评论 收藏
就按税务系统的就行了 查看全部回复
浏览:4699 0赞 0评论 收藏
答疑老师:易老师
都不对,你只收到200万发票,只能冲红200万 查看全部回复
浏览:4018 0赞 0评论 收藏
答疑老师:大宁老师
三个公司相互之间有关系吗? 查看全部回复
浏览:4678 0赞 0评论 收藏
录入什么系统? 查看全部回复
浏览:3571 0赞 0评论 收藏
答疑老师:tammy老师
是什么原因要进项转出? 查看全部回复
浏览:4145 0赞 0评论 收藏
借:银行存款,dai:预收帐款 查看全部回复
浏览:4483 0赞 0评论 收藏
直接冲减之前的欠款 查看全部回复
浏览:6185 0赞 0评论 收藏
销售费用 查看全部回复
浏览:4658 0赞 0评论 收藏
答疑老师:Yan
涉及损益科目,跨年调整时记入利润分配-未分配利润利润科目,第一笔 借执业风险基金 dai 利润分配-未分配利润 查看全部回复
浏览:4645 0赞 0评论 收藏
答疑老师:归老师
启用不启用根据你们的业务! 一般业务往来比较少的 就用应收 应付就可以了! 预付能用就用 更方便你们的统计、管理 查看全部回复
浏览:4679 0赞 0评论 收藏
可以 查看全部回复
浏览:4902 0赞 0评论 收藏
实际数量入账 查看全部回复
浏览:4882 0赞 0评论 收藏
dai款是公司dai的吗 查看全部回复
浏览:4637 0赞 0评论 收藏
冲红的那张跨年了,要做调整,你们是小企业会准则还是实行会计准则的?如果是实行小企业会计准则,直接通过利润分配,未分配利润,调整 查看全部回复
可以提,如果汇算清缴前收到发票可以做成本费用扣,如果汇算清缴前还没收到,要对计提的费用调增 查看全部回复
浏览:12152 0赞 0评论 收藏
预付的款项是不是最终的货款? 查看全部回复
浏览:7664 0赞 0评论 收藏
这个可以对冲的 查看全部回复
浏览:4138 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载