登录/注册
答疑老师:tammy老师
如果你之前支付时计提了费用,那你相应的发票要在汇算清缴之前取得 查看全部回复
问答已结束!
浏览:4395 0赞 0评论 收藏
答疑老师:小智
可以补提 查看全部回复
浏览:4630 0赞 0评论 收藏
答疑老师:易老师
一起 查看全部回复
浏览:6181 0赞 0评论 收藏
应交税费 查看全部回复
浏览:3732 0赞 0评论 收藏
一般纳税人就计入进项 查看全部回复
浏览:3416 0赞 0评论 收藏
答疑老师:Annina老师
可以 查看全部回复
浏览:4242 0赞 0评论 收藏
计提 查看全部回复
浏览:4974 0赞 0评论 收藏
答疑老师:大宁老师
对的 查看全部回复
浏览:5380 0赞 0评论 收藏
借:其他应收款-某某 dai:银行存款 查看全部回复
浏览:4118 0赞 0评论 收藏
库存商品的余额,一般情况就在借方 查看全部回复
浏览:6074 0赞 0评论 收藏
去税务做税务报道,领税控盘领发票, 查看全部回复
浏览:4591 0赞 0评论 收藏
1月的进项税额勾选认证后一定要做到1月的账里,如果1月进项大于销项申报里体现到留底税额 查看全部回复
浏览:3320 0赞 0评论 收藏
收到红字发票当月冲减 查看全部回复
浏览:3783 0赞 0评论 收藏
公司给员工租的房子费用做福利费申报个税 查看全部回复
浏览:3760 0赞 0评论 收藏
对于销售的要交,报废的不用交 查看全部回复
浏览:4366 0赞 0评论 收藏
结转普票的增值税dai方应为,营业外收入–政府补助(或增值税减免) 查看全部回复
浏览:5223 0赞 0评论 收藏
答疑老师:Yan
暂估金额不含税,冲去年费用类暂估,用以前年度损益调整科目 查看全部回复
浏览:5881 0赞 0评论 收藏
每期期末收入成本费用都要本年利润中,年末本年利润结转到利润分配未分配中 查看全部回复
浏览:4094 0赞 0评论 收藏
红冲原来的,然后做笔正确的就行 查看全部回复
浏览:5441 0赞 0评论 收藏
借现金 dai银行存款 查看全部回复
浏览:3457 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载