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答疑老师:李可可
借 开发成本 6,749.45 dai 预付账款等6,749.45 查看全部回复
问答已结束!
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有滞纳金调增了,是税收滞纳金不得税前扣除 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
做进项税额转出 查看全部回复
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但不想认证,是不能抵扣增值税么 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
直接调往来科目 查看全部回复
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借 相关的成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
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昨天法人告诉我支付出去的费用是收购股转,是收购别的公司的股权么,是准备长期持有么,对被投资方达到控制的程度了么 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
法人打款给公司是投资款名义还是借款名义?然后公司又用这个钱收购了另一家公司的股权? 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
去年如果入账的呢 查看全部回复
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财务软件方便反结账回去么 查看全部回复
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付劳务费的时候借:应付账款 dai:银行存款应交税费-代扣代缴个税 交个税的时候借:应交税费-代扣代缴个税dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,按月确认收入,剩下的计入合同负债,按照开票金额确认销项税额 查看全部回复
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2月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 3月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 4月 ,收到预付款并开具发票时,借 银行存款198000 dai应收账款 82,500 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税1,143.56 预收账款73,514.86 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
分期确认收入,亲 查看全部回复
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服务期2024.2.1至2024.1.31? 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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意思是实际发生的比预提的少么 查看全部回复
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答疑老师:李凤
请问这张发票入固定资产,折旧是按照几年计提呢?3年嘛?小规模增值税专用发票,做账分录是,借固定资产65000,dai银行存款65000吗?是的 查看全部回复
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去年发基本工资时是记到了管理费用么 查看全部回复
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