正在加载...老师好,假如本月采购福利发放给员工,取得专票,不含税金额是100,税额13。 是否可以这么做账 借:管理费用-福利费 130 贷:应付职工薪酬 130 借:应付职工薪酬 130 贷:银行存款 130 然后对于取得的这张专票,次月的时候在税局系统选择“不抵扣勾选”即可?#房地产#
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我公司取得上游公司销售给我公司的二手车,该批二手车户上在我公司上游公司的上游公司,上游公司应该给我公司开具什么发票,是增值税专用发票还是二手车发票,如果上游公司开具的增值税专用发票上面没有机动车标识可以吗?没有标识是由于什么原因导致的呢?#房地产#
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有一个 问题 我们单位 应付账款-正嘉 贷方还有 3586的余额 (如图一)我们想用乍浦的2台空调折余价值抵扣这个钱 我们先把这个空调固定资产清理了 (如图二)摘要 写为乍浦2台空调转入清理 ,我们想用这个 固定资产清理调节应付账款(如图三)这个图三应该怎么写摘要#房地产#
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离职交接清单上面有必要注明自己开始接手的年份吗?以前的如果有问题会影响到我吗?#房地产#
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没有付款的2022年的专用发票2023年可以撤回红冲吗,如果可以我需要怎么做#房地产#
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