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答疑老师:王苗苗老师
借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai 应交税费-应交增值税进项,借应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税-转出未交增值税,1月份进项税额大于销项税额,应交税费-应交增值税-转出未交增值税的期末借方余额就表示留抵税额 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
借 原材料等-暂估 dai 预付账款 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
录入什么系统? 查看全部回复
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答疑老师:小小
正确,可以这样做 查看全部回复
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答疑老师:Leaf
如果金额较小的时候,建议直接计入到取得发票的当年费用里面,是可以的 查看全部回复
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哪里不对的 查看全部回复
答疑老师:甘老师
不是,只要是用于一般项目的进项都可以抵扣 查看全部回复
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不用计提 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果是承租的房子租赁费可以计入成本费用,如果是出租的租赁费计入收入 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
借,管理费用服务费 dai,银行存款 查看全部回复
嗯,这些费用支出有在合同里体现吗 查看全部回复
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答疑老师:许老师
土地成本-其他费用 查看全部回复
企业是出租方还是承租方 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
这个是不是去年汇算的时候缴纳的企业所得税 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
员工旅游的记入到管理费用福利费 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
会计按照权责发生制做账,属于当期的就做到期 查看全部回复
你们是委托别的公司给你们加工的? 查看全部回复
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答疑老师:wam
交换房票结转收入? 查看全部回复
如果12月只有销项税额月末结时 借应交税费-应交增值税-销项税额 dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
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21年购买的那发票还存在吗?金额不大,可以一次性直接记到费用里面去,而且是以前年度的,如果你们是小规模纳税人,实行小企业会计准则的,如果之前的打印机是老板支付的款项,可以记 借,利润分配未分配利润 dai,其他应付款某某 查看全部回复
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公众号:会计宝
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