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1月支付酒店定金没有发票,然后1月底支付尾款开了普票,要怎么写分录呢#房地产#
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应交税费-应交增值税-转出未交增值税借方有余额怎么处理?平时计提是:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税,缴纳时:借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款,这样做对吗?这样借方应交税费-应交增值税-转出未交增值税一直有余额,我是一般纳税人企业,#房地产#
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上一年度2021年的固定资产是按照固定资产合同录入的数值,当时会计入固定资产200万,这项固定资产在当年9月的时候,发票回来了,当时不知道前会计把这项固定资产已经入期初数,导致重复录入。2022年才发现,现在该怎么更正呢?当时会计入的只是期初数,没有录入相关凭证,#房地产#
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个独查账征收注销 资产负债表其他应付款有余额 调整后借其他应付款 贷营业外收入 结转未分配利润 借:营业外收入 贷:本年利润后 其他应付款没有余额 但是利润表有利润 需要缴纳所得税 想问一下如何调整不需要缴纳税金?#房地产#
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一家A公司,花了100万买入了专利权,然后A公司是B公司的大股东,A公司把花了100万买入的专利权对B公司进行投资,使实收资本达到实缴,这个服务A公司的账务处理和B公司的账务处理分别怎么做?#房地产#
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我们是小规模纳税人,已收到发票,未付款的服务费可以暂估成本的,分录怎么做?#房地产#
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银行余额在贷方会有什么风险#房地产#
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