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答疑老师:许老师
就算通过你的方式你们股东也是需要缴纳很多个税的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
可以打给现在变更后的公司 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你好,按实际发生月份七月份转。 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
计算留抵税额时: 借:应收留抵税额退税款 dai:应交税费—应交增值税—留抵税额退税 收到实际退税后: 借:银行存款 dai:应收留抵税额退税款 查看全部回复
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收到银行借款 借:银行存款 dai:短期/长期借款 借出 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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1.对账的话可以根据网店每日实际消费金额来核对;2.①收到充值款时,借:银行存款 dai:其他应付款;②支付给网店时,借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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私人垫付,开票抬头是单位,可以这样做。 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
500万是拿地款吧? 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
调整的是七月份的社保,放在七月份工资表里 查看全部回复
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答疑老师:高老师
老板往公司转款 借银行存款 dai其他应付款-老板 公司给朋友转 借其他应收款-朋友 dai银行存款,现在朋友私下转老板,老板又往公司打款如果是投资款借银行存款 dai实收资本。 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以,表示代付 查看全部回复
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答疑老师:清岚
通常计入营业外收入 查看全部回复
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主营业务收入、其他业务收入 查看全部回复
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1借库存现金,dai待处理财产损溢 查看全部回复
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建议不要随意一笔调平,这样的话税局风险稽查出来调账的责任就在于你。 建议是查清以前的账,找出不平的原因再根据原因调整账务 查看全部回复
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答疑老师:Lucky
首先银行存款余额与账面不平,说明账目有错误,需要逐笔核对,找到错账进行调整 查看全部回复
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分为两笔分录处理。 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
借:应交税费——应交增值税(预缴增值税) dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
红冲的发票按照上个月的入账分录,金额为负数 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
你准备怎么入? 查看全部回复
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