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答疑老师:王苗苗老师
上年亏损300万形成递延所得税资产,借 递延所得税资产 300*25%=75 dai 所得税费用 75。今年假设会计利润是1000万,弥补上年亏损300万,借 所得税费用75 dai 递延所得税资产75 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:wam
会计上确认收入,一般是借:应收账款 dai:其他业务收入 应交税费-销项。会计上的收入早于所得税上的收入,借:所得税费用 dai:递延所得税负债 查看全部回复
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答疑老师:patience
借 应交税费—应交增值税(已交税额) 应交税费—企业所得税 应交税费-应交城市维护建设税 -教育费附加 -地方教育费附加 dai 银行存款 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
7月份收到款项 借银行存款 dai应收账款 查看全部回复
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计入营业外收入科目 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,a公司替b公司支付了款项,但是实际成本承担方还是b公司,a借往来 dai 银行 b 借成本 dai往来,福利费也是可以这样操作的 查看全部回复
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是以公司的名义dai款买车么 查看全部回复
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计提车船税,借 税金及附加 dai 应交税费-应交车船税。缴纳保险时,借 管理费用-车辆费用 应交税费-应交车船税 dai 预付账款 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
你是说去年购买的固定资产在汇算清缴的时候,选择一次性扣除了是吗? 查看全部回复
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充值的时候,借预付账款 dai银行存款 实际消费并收到专用发票 看你收到的是什么类发票?比如是办公费发票 借,管理费用 借,应交税费应交增值税进项(一般纳税人) dai,预付账款 查看全部回复
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房租是多久付一次 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
固定资产模块,卡片管理,点开你要修改的卡片,上面工具栏有修改按钮 查看全部回复
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是提供了应税服务或货物么 查看全部回复
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一般是从次月开始摊销 查看全部回复
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软件 借:管理 费用 dai:银行存款 查看全部回复
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金蝶软件500计入管理费用-办公费 查看全部回复
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借 主营业务成本 dai 应交税费-应交增值税-进项税转出 查看全部回复
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你们是小企业会计准则还是企业会计? 查看全部回复
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不交增值税的话,就不用结转计提。但是进项和销项还是要结转的或选择年底一次性结转。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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