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答疑老师:安叔老师
需要申报的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
你好,这种情况如果能反结账到2024年的话,就是按照正确的利润情况去修改 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
具体用途是什么,是办公使用吗 查看全部回复
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需要的, 查看全部回复
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具体是安装的什么 查看全部回复
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因为存在本年度多缴的税款或者存在以前年度亏损。如果不想退税,就需要调整本期成本或者收入,增加视同收入或者减少不可抵扣的成本费用, 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
就正常的开具,国外公司没有税号,填写纳税名称 查看全部回复
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真实的业务,可以开具发票的 查看全部回复
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汇算清缴要调整的情况需要结合公司实际情况的 查看全部回复
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您好,是因为你们取得的发票里面,有被对方红冲的,所以才会这样 查看全部回复
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您好,不超过利润总额12%的部分不需要纳税调整 查看全部回复
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你们是什么企业呢 查看全部回复
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您好,具体哪一项不会填报 查看全部回复
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需要的 查看全部回复
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您好,这种情况亏损太多不能随便调整的 查看全部回复
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A10900分摊明细表需要填写 查看全部回复
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需要把暂估的分录红冲掉 查看全部回复
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您好,看具体情况有这个业务就可以开票 查看全部回复
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您好,是20%的股东转给80%股东吗? 查看全部回复
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答疑老师:李凤
承租方只能找师傅去税务局给你们公司代开发票 查看全部回复
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公众号:会计宝
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