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答疑老师:王苗苗老师
缴纳的增值税=销项-进项 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
没事,问题不大 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
特定业务计算的应纳税所得额主要是针对房地产开发企业的预售收入,税法规定要按预计毛利率计算并入应纳税所得额 举个具体例子: 房地产开发企业预售房屋取得预收款2000万,这部分预售收入按税法规定10%的毛利率,这里应填2000×10%=200万,即在实际利润额上在加上200万计算预缴税款 查看全部回复
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答疑老师:patience
申报的时候填进项税额转出 查看全部回复
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个体户开普通发票,4月1日后是免增值税的 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
红冲的时候不是按照开错发票的数量红冲的么? 查看全部回复
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需要全额补税。 如果能直接区分,直接将用于简易项目的进项税额做转出,然后申报缴纳增值税; 如果取得的进项税难以区分是用于简易项目还是一般项目,按收入占比将简易项目进项税转出 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
变更证明 **税务局: 我公司办税员***由于***原因,不能继续担任公司办税员,从现在起,由公司员工***办理一切涉税事务。 特此证明! *****公司(盖章) 日期:**年**月**日 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
从开始营业连续12个月 查看全部回复
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答疑老师:许老师
公司不产生税费。支付给个人的土地流转租金需要代扣代缴个税 查看全部回复
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可以更正申报的 查看全部回复
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按“劳务报酬所得扣缴个人所得税 查看全部回复
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年初数通常是不需要自己手动录入的。利润表的本年累计金额和现金流量表的本年累计金额是自动计算的 查看全部回复
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你好,是款项无需偿付了是吧 查看全部回复
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跨月只能红冲 查看全部回复
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可以弥补以前亏损的 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
投资企业和被投资企业是什么行业的 查看全部回复
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你不是才问过我 a105000 其他扣除项目调整 22074.4 算了转给其他老师 查看全部回复
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小规模纳税人开普通发票免税,账面不用再体现增值税 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
是前期已经申报过的么,不能作废,只能更正,在电子税务局主页搜索框输入更正 ,然后会出现更正报表模块,点击进去,根据所属期选择你需要更正的期间的报表,然后更正,每张报表可以更正4次上限! 查看全部回复
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公众号:会计宝
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