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答疑老师:王苗苗老师
您好 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:venus老师
认证以你实际取得进项税票为准 查看全部回复
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答疑老师:patience
小规模比如开了专票,在申报增值税时,专票销售额填在 增值税专用发票不含税 销售额 栏次 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
看你的34行 查看全部回复
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你们全年几个人 查看全部回复
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客户没给开票信息,向客户询问 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
递延所得税资产和递延所得税负债应当分别作为非流动资产和非流动负债在资产负债表中列示。 查看全部回复
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发票监制章不对啊,现在都是国家税务总局在中间 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
可以补申报 查看全部回复
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是手续费 查看全部回复
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之前是用另一个人的身份信息申报的,都是0申报么 查看全部回复
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答疑老师:木言
在30栏填写和25栏一样的。 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。 查看全部回复
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电子发票开错了,只能红冲 查看全部回复
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一般情况下去年的出口退税的申报是截止到今年的4月份,最晚在3月份尽快开出来 查看全部回复
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交际应酬费一般也是记到招待费的 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
165.35可以减半征收 你未选择 查看全部回复
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你们做账做进项转出 查看全部回复
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同学可以一次申报, 查看全部回复
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同一个法人公司,可以互开发票吗?意思是两个独立的法人公司,只不过是同一个法定代表人么 查看全部回复
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公众号:会计宝
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