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答疑老师:patience
第一季度增值税也是0申报么,还有企业所得税申报表。 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
需要 查看全部回复
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答疑老师:归老师
先填税收优惠表 把1%专票的销售额填到税收优惠表中,填写申报表主表第二行和第十行。 查看全部回复
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答疑老师:Yan
原理:出口货物零税率:免销项税并退进项税 如企业同时存在内销外销情况,则按下列方法计税: 外销:销项免征 进项退税 内销:应纳税额=销项-进项-留抵>0 时纳税 查看全部回复
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答疑老师:许老师
开票和复核人不能同一人 查看全部回复
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可以,生活服务通常理解为与居民生活消费密切相关的服务,包括餐饮业、旅店业、教育业、旅游业、家政服务业、美发美容业、医疗、各种代理服务等多种业态。经营范围里有旅游业务 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,账上有结余的进项税额是可以抵扣的,在增值税申报表上也会显示出留抵的进项税额。 查看全部回复
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是多久开30万,是专票还是普票 查看全部回复
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答疑老师:甜甜老师
小规模纳税人若未有销售不动产的销售额,这个您是需全额缴纳增值税的呢 查看全部回复
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可以更正申报 查看全部回复
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答疑老师:丁老师CPA
上期有留抵税额,这个月还最好不要勾选进项发票,多多少少交点增值税 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
是的 查看全部回复
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小企业购置的固定资产取得的进项税额比较大,但是目前销售额很小,勾选的话就会产生留抵,可以有留抵的,留抵几个月一般没有税务风险。 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,本期应交增值税=本期销项税额-本期进项税额+本期进项税额转出-上期留抵税额。只要计算无误,申报抵扣就不会有影响 查看全部回复
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答疑老师:小黑
他们有税盘的话,你让他们插上,你远程汇总上传,然后登入电子税务局申报,然后再清卡,没领过税控盘,增值税可以直接申报 查看全部回复
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您好,这个税控盘的发票是可以全额抵减增值税的。 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
因为含税价是50000的话,税额就等于50000/(1+1%)*1% 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
是的, 一般纳税人销售货物或者提供应税劳务可汇总开具专用发票。汇总开具专用发票的,同时使用防伪税控系统开具《销售货物或者提供应税劳务清单》,并加盖财务专用章或者发票专用章。 查看全部回复
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您好,如果是小规模的话优惠税率是1% 查看全部回复
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公众号:会计宝
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