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答疑老师:甘老师
买方已抵扣的,由买方申请红字信息表 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
啥意思?您是说本期没扣税款吗? 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
货物及劳务 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
我开具13个点的普通发票,那我这张销项普通发票,可以在月末的时候用我收到的进项专票抵扣吗?可以的 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,是一般纳税人吗 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
税务代开或者成立设计个体开给企业 查看全部回复
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答疑老师:归老师
跟专管员联系下可以修改 查看全部回复
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答疑老师:小智
以后也不抵扣了吗 查看全部回复
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答疑老师:小小
不是的,自4月1日到12月31日止,小规模纳税人企业开的普通发票全部免税 查看全部回复
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您好您的意思是申请了结果不开红字发票了是吗? 查看全部回复
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答疑老师:木言
一般纳税人劳务公司开的 3 个点专票出去,如果收到 3 个点的机械专票,在满足一定条件的情况下是可以抵扣增值税的。 以下是具体分析: 1.?业务真实性:购进机械的业务必须是真实发生的,有实际的交易行为和相关合同、物流凭证等作为支撑。如果是虚假交易获取的发票,不仅不能抵扣,还属于违法违规行为。 2.?用途合规性:机械的购进是用于公司的应税项目,而非用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费等不得抵扣进项税额的项目。 3.?发票合规性:取得的机械专票必须符合税务机关的相关规定,发票的开具内容、格式等都要正确、完整,并且经过认证通过。 如果满足以上条件,一般纳税人劳务公司就可以将收到的 3 个点的机械专票用于抵扣增值税。但如果劳务公司开具 3 个点专票的业务是选择了简易计税方法,那么该公司对应的这部分业务所取得的进项发票是不能抵扣的。 查看全部回复
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答疑老师:Afei老师
没有具体的案列,这样看大而空的,我们在考虑税收筹划时,除了要考虑税收本身,还有考虑经济业务的实质,我们是在实现经济利益最大化的情况下再结合税收考虑,而不是为了税收而做业务。税务筹划本身是为业务而服务的,税收也是一个串联的过程,我们除了要考虑常见的增值税,其他业务涉及到税种我们也要同步考虑的 查看全部回复
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答疑老师:揭老师
税款所属期 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
不可以的。如果有偶尔的实际经营业务,可以向税务局申请开具,如果有长期的实际经营业务,建议增加一下经营范围。 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
我没遇到过这种问题,请别的老师帮忙解答吧 查看全部回复
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免税只是普票 查看全部回复
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同学你好,是不是你们当年没业务,都是0申报 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
费用发票不用采集 查看全部回复
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您好,专票开了就要交税的,不享受免税政策 查看全部回复
看12月科目余额表本年累计数据 查看全部回复
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公众号:会计宝
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