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答疑老师:杨老师
他应该是备案的简易征收计税,只能开3% 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
小企业购置的固定资产取得的进项税额比较大,但是目前销售额很小,勾选的话就会产生留抵,可以有留抵的,留抵几个月一般没有税务风险。 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好,意思是我们取得的发票中有免税纳税人开具的情况,这些发票中有部分发票可能被系统识别为有异常 查看全部回复
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答疑老师:微尘
有发票就可以开 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,本期应交增值税=本期销项税额-本期进项税额+本期进项税额转出-上期留抵税额。只要计算无误,申报抵扣就不会有影响 查看全部回复
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答疑老师:Yan
您好,具体咨询增值税什么问题呢? 查看全部回复
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答疑老师:筱粒老师
如果不涉及金额问题,只是项目填错了,税款正常缴纳了的,更正的话,一般是没得滞纳金的。 查看全部回复
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作废重开 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,税目可以选择家具类 查看全部回复
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原理:出口货物零税率:免销项税并退进项税 如企业同时存在内销外销情况,则按下列方法计税: 外销:销项免征 进项退税 内销:应纳税额=销项-进项-留抵>0 时纳税 查看全部回复
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答疑老师:易老师
系统没有录入进去,要去税务局找税务管理员让他帮你录入进去 查看全部回复
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答疑老师:小小
是商户交给你们是吧 查看全部回复
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答疑老师:刘淑萍
增值税征收品目是多少 这个问题可以再描述一下吗? 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
一般纳税人是13。小规模现在免税。 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
代收办证费不需要交纳增值税 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
增值税:需要看企业有多少进项税可以抵扣,申报收入的税率是多少 应交增值税=销项税额-进项税额-不可抵扣进项税等 查看全部回复
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答疑老师:Alice老师
您好,一般情况下,小规模纳税人登记为一般纳税人后,小规模纳税人时期取得的专票不可以抵扣进项税额。 查看全部回复
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如果经营范围有体现,可以开具 查看全部回复
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答疑老师:patience
那我是否可以在开票系统里面点含税,输入含税的金额,可以的 查看全部回复
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