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答疑老师:谭老师
是的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:小小
把你开发票的第一联复印好,盖上发票专用章和公章给客户就可以了 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
你享受了什么税收减免 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
需要开具发票的 查看全部回复
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答疑老师:易老师
开发票是销售,销项税,但是你说开的免税发票,那你们是不是小规模开的普票 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
税局可能会让企业情况说明 查看全部回复
答疑老师:清岚
需要的,不过这些数据在申报是附列资料一应该会自动带出来,您核对下金额即可 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
就是多余额进项税额返还,如果符合该条件税务局会通知的 查看全部回复
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答疑老师:席俊义
是委托外单位把m木材加工为n木板嘛 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
只是申报还没缴纳税款吧 查看全部回复
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答疑老师:wam
对于小微企业应纳税所得额在100-300万元的部分按25%计入,适用20%税率。 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,你是月度申报还是季度? 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
抵扣联应该给客户了把 查看全部回复
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同学你好,附加税有减半征收政策 查看全部回复
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销售使用过的固定资产需要按2%计算 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
一台固定资产如果既用于免税项目又用于一般项目可抵扣,如果仅仅为免税项目使用的就不能抵扣了 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
可以的 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
个人代开销售器材的增值税专用发票是3%,普通发票免税 查看全部回复
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进了职工福利部分的进项税额是不得抵扣的 查看全部回复
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开票、送货、合同对应的单位一致就可以 查看全部回复
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