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答疑老师:安叔老师
不要求 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:venus老师
同学增值税四流不一致 查看全部回复
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先汇总下1-4月的1个点的收入分录,全部红字后,再按照新开具发票入账。申报增值税更正以前申报 查看全部回复
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答疑老师:冰山老师
点击,上面的,上传 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
你说的是增值税申报表么 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
公司法人出售自己个人的商品,正常你的法人代开发票给对方,款项的话,你们公司做个代收款项再打给法人,或者让对方再打给法人,公司把钱退给他 查看全部回复
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答疑老师:清岚
什么问题呢 查看全部回复
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答疑老师:patience
旅游业一般纳税人可以简易计税么?不可以 查看全部回复
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答疑老师:高老师
1.合计月销售额未超过15万元(季度销售额未超过45万元)的,免征增值税的销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次,如果没有其他免税项目,则无需填报《增值税减免税申报明细表》 2.合计月销售额超过15万元(季度销售额超过45万元)的,免征增值税的全部销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“其他免税销售额”栏次及《增值税减免税申报明细表》对应栏次。 查看全部回复
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好的 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
普票是的 查看全部回复
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喊对方开票 查看全部回复
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这个进项转出,是因为对方开票开错了,所以进项税额需要转出 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
火车票上面名字是你们的员工吗 查看全部回复
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发票是一张还是好几张 查看全部回复
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答疑老师:wam
对于小微企业应纳税所得额在100-300万元的部分按25%计入,适用20%税率。 查看全部回复
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还没申报增值税吧,可以撤销 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
收到预收款时 查看全部回复
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有风险,因为是跟A公司签订的合同,应该由A公司开具发票 查看全部回复
答疑老师:谭老师
出口退税的钱已经到帐了,不算在本期留抵里了 查看全部回复
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